内部审计师职责包括:
- 执行完整的审计周期,包括风险管理和控制管理,通过运营的有效性,财务可靠性和遵守所有适用的指令和法规
- 确定内部审计范围和发展年度计划
- 获取,分析和评估会计文档,报告,数据,流程图等
短暂的工作
我们正在寻找一个客观的内部审计员来增加价值,并通过对风险管理,控制和治理过程的有效性带来系统和纪律的方法来增加我们的业务。成功的候选人将彻底了解会计程序和合理判断。
职责
- 执行和控制完整的审计周期,包括风险管理和控制管理,通过运营的有效性,财务可靠性和遵守所有适用的指令和法规
- 确定内部审计范围并制定年度计划
- 获取,分析和评估会计文档,以前的报告,数据,流程图等
- 准备和呈现反映审计结果和文件流程的报告
- 作为独立建议的客观来源,以确保有效性,合法性和目标成就
- 识别漏洞并建议风险厌恶措施和成本节约
- 维持与管理和审计委员会的开放式沟通
- 文件流程并准备审计结果备忘录
- 进行跟踪审核以监控管理层的干预措施
- 聘请有关部门的规则,法规,最佳实践,工具,技术和绩效标准的持续知识发展
要求
- 经证明工作经验作为内部审计员或高级审计员
- MS Office,会计软件和数据库的高级计算机技能
- 能够处理大量的数据和编写详细的报告
- 验证了审计标准和程序,法律,规则和法规的知识
- 高度关注细节和优秀的分析技能
- 合理的独立判断
- 会计或融资的学士学位
招聘内部审计员职位描述
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